企业内部审计风险控制研究-以扬州春天线缆公司为例任务书

 2023-08-31 09:32:23

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本文拟以企业内部审计风险控制研究为题,拟将从内部审计的介绍,内部审计风险的介绍,以扬州春天线缆有限公司为例,展开分析,进行内部审计风险控制研究,从而使读者充分了解到内部审计的重要性,使企业及时进行风险防范,并写出一篇合格的本科毕业论文。

2. 实验内容和要求

本课题拟以分析内部审计的概述、程序、目标、发展,内部审计风险的含义、产生原因、特征,审计流程,扬州春天线缆有限公司的内部审计研究,从而完成论文预期目标。

要求根据研究内容阅读相关文献,并进行调查,充分认识到内部审计的重要性及风险防范的必要性。

3. 参考文献

[1]张翠玲.内部审计在企业风险管理控制中的积极影响[j].经济研究导刊,2016,(01)

[2]符前勇.内部审计信息化建设与思考[j].贵州电力技术,2014,(11)

[3]刘大鹏. 探讨我国审计法律制度的完善[j]. 经济研究导刊, 2016,(01)

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4. 毕业设计(论文)计划

1.2022年11月-2022年1月,收集资料,确定选题,填写选题表和任务书,撰写初稿。

2.2022年2月-2022年4月,初稿交指导教师审阅,填写中期检查表,完成中期检查。

3.2022年4月1日-2022年4月30日,在指导教师指导下修改初稿。

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